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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 13 968 | 5 588 | 8 380 | 11 174 |
028 | Immobilisations corporelles | 959 078 | 134 175 | 824 903 | 474 766 |
040 | Immobilisations financières | 124 881 | 124 881 | 90 186 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 097 927 | 139 762 | 958 165 | 576 126 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 17 681 | |||
072 | Créances – Autres | 288 317 | 288 317 | 304 746 | |
084 | Disponibilités | 194 650 | 194 650 | 178 674 | |
092 | Charges constatées d’avance | 143 342 | 143 342 | 54 964 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 309 | 626 309 | 556 065 | |
110 | Total général Actif | 1 724 236 | 139 762 | 1 584 473 | 1 132 192 |
120 | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
134 | Report à nouveau | -105 687 | -64 948 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -30 532 | -40 738 | ||
140 | Provisions réglementées | 326 339 | 231 089 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 261 121 | 196 402 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 471 179 | 224 916 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 624 130 | 500 494 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 96 050 | |||
172 | Autres dettes | 228 044 | 210 379 | ||
176 | Total des dettes | 1 323 353 | 935 789 | ||
180 | Total général Passif | 1 584 473 | 1 132 192 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 630 115 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 878 889 | 571 949 | ||
230 | Autres produits | 31 825 | 3 595 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 910 713 | 575 544 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 912 536 | 289 459 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 542 | 3 266 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 474 | |||
242 | Autres charges externes* | 467 523 | 128 913 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 703 | 2 281 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 370 764 | 137 614 | ||
252 | Charges sociales | 73 605 | 27 475 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 93 902 | 31 717 | ||
262 | Autres charges | 18 780 | 218 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 1 977 353 | 620 943 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -66 640 | -45 399 | ||
290 | Produits exceptionnels | 44 934 | 4 661 | ||
294 | Charges financières | 8 191 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 635 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -30 532 | -40 738 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 518 677 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 744 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 695 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 987 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 630 115 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 154 175 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 383 737 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318 288 |