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de Gilly-sur-Loire
de Gilly-sur-Loire
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 12 478 | 10 848 | 1 630 | 6 167 |
040 | Immobilisations financières | 1 555 | 1 555 | 1 545 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 14 033 | 10 848 | 3 185 | 7 713 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 6 329 | 6 329 | 10 203 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 12 151 | 12 151 | 30 482 | |
072 | Créances – Autres | 13 358 | 13 358 | 12 523 | |
084 | Disponibilités | 4 917 | 4 917 | 3 800 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 901 | 1 901 | 1 901 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 656 | 39 656 | 58 910 | |
110 | Total général Actif | 53 689 | 10 848 | 42 841 | 66 622 |
120 | Capital social ou individuel | 2 500 | 2 500 | ||
126 | Réserve légale | 250 | 250 | ||
134 | Report à nouveau | 13 996 | 9 198 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -12 376 | 4 797 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 4 370 | 16 746 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 4 347 | 6 070 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 | 15 237 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 7 684 | |||
172 | Autres dettes | 29 891 | 28 570 | ||
176 | Total des dettes | 38 471 | 49 876 | ||
180 | Total général Passif | 42 841 | 66 622 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 2 473 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 5 200 | |||
218 | Production vendue de services - France | 153 121 | 202 379 | ||
222 | Production stockée | -2 472 | 4 408 | ||
230 | Autres produits | 50 | 61 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 699 | 212 048 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 155 | 37 722 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 401 | -3 503 | ||
242 | Autres charges externes* | 52 939 | 63 768 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 2 326 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 46 305 | 68 610 | ||
252 | Charges sociales | 21 667 | 32 503 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 537 | 5 338 | ||
262 | Autres charges | 73 | 15 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 162 936 | 206 779 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -12 237 | 5 269 | ||
294 | Charges financières | 139 | 46 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 286 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 140 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 376 | 4 797 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 023 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 12 478 | 10 848 | 1 630 | 6 167 |
040 | Immobilisations financières | 1 555 | 1 555 | 1 545 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 14 033 | 10 848 | 3 185 | 7 713 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 6 329 | 6 329 | 10 203 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 12 151 | 12 151 | 30 482 | |
072 | Créances – Autres | 13 358 | 13 358 | 12 523 | |
084 | Disponibilités | 4 917 | 4 917 | 3 800 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 901 | 1 901 | 1 901 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 656 | 39 656 | 58 910 | |
110 | Total général Actif | 53 689 | 10 848 | 42 841 | 66 622 |
120 | Capital social ou individuel | 2 500 | 2 500 | ||
126 | Réserve légale | 250 | 250 | ||
134 | Report à nouveau | 13 996 | 9 198 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -12 376 | 4 797 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 4 370 | 16 746 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 4 347 | 6 070 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 | 15 237 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 7 684 | |||
172 | Autres dettes | 29 891 | 28 570 | ||
176 | Total des dettes | 38 471 | 49 876 | ||
180 | Total général Passif | 42 841 | 66 622 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 2 473 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 5 200 | |||
218 | Production vendue de services - France | 153 121 | 202 379 | ||
222 | Production stockée | -2 472 | 4 408 | ||
230 | Autres produits | 50 | 61 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 699 | 212 048 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 155 | 37 722 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 401 | -3 503 | ||
242 | Autres charges externes* | 52 939 | 63 768 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857 | 2 326 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 46 305 | 68 610 | ||
252 | Charges sociales | 21 667 | 32 503 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 537 | 5 338 | ||
262 | Autres charges | 73 | 15 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 162 936 | 206 779 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -12 237 | 5 269 | ||
294 | Charges financières | 139 | 46 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 286 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 140 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 376 | 4 797 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 023 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 |