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de Honguemare-Guenouville
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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040 | Immobilisations financières | 674 940 | 674 940 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 674 940 | 674 940 | ||
084 | Disponibilités | 1 936 | 1 936 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 936 | 1 936 | ||
110 | Total général Actif | 676 876 | 676 876 | ||
120 | Capital social ou individuel | 513 570 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -5 039 | |||
140 | Provisions réglementées | 264 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 508 795 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 162 058 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 617 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 4 327 | |||
172 | Autres dettes | 5 407 | |||
176 | Total des dettes | 168 082 | |||
180 | Total général Passif | 676 876 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 141 698 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 674 940 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
242 | Autres charges externes* | 4 220 | |||
262 | Autres charges | 8 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 4 228 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -4 228 | |||
294 | Charges financières | 547 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 264 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 039 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 674 940 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 674 940 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 264 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 264 |