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de Condé-Northen
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000 | 1 030 | 1 970 | |
028 | Immobilisations corporelles | 68 792 | 68 792 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 71 792 | 1 030 | 70 762 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689 | 5 689 | ||
072 | Créances – Autres | 11 985 | 11 985 | ||
084 | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 278 | 19 278 | ||
110 | Total général Actif | 91 070 | 1 030 | 90 040 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -4 929 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 071 | |||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 64 559 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 16 309 | |||
172 | Autres dettes | 16 649 | |||
174 | Produits constatés d’avance | 1 697 | |||
176 | Total des dettes | 84 969 | |||
180 | Total général Passif | 90 040 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 71 792 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 71 792 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
242 | Autres charges externes* | 3 899 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 1 030 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 4 929 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -4 929 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -4 929 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 792 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 71 792 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000 | 1 030 | 1 970 | |
028 | Immobilisations corporelles | 68 792 | 68 792 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 71 792 | 1 030 | 70 762 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689 | 5 689 | ||
072 | Créances – Autres | 11 985 | 11 985 | ||
084 | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 278 | 19 278 | ||
110 | Total général Actif | 91 070 | 1 030 | 90 040 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -4 929 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 071 | |||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 64 559 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 16 309 | |||
172 | Autres dettes | 16 649 | |||
174 | Produits constatés d’avance | 1 697 | |||
176 | Total des dettes | 84 969 | |||
180 | Total général Passif | 90 040 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 71 792 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 71 792 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
242 | Autres charges externes* | 3 899 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 1 030 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 4 929 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -4 929 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -4 929 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 792 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 71 792 |