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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 000 | 1 452 | 1 548 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 3 000 | 1 452 | 1 548 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 368 | 368 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 160 | 3 160 | ||
072 | Créances – Autres | 883 | 883 | ||
084 | Disponibilités | 2 003 | 2 003 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 594 | 6 594 | ||
110 | Total général Actif | 9 594 | 1 452 | 8 142 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
134 | Report à nouveau | 586 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 620 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 206 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 | |||
172 | Autres dettes | 645 | |||
176 | Total des dettes | 5 936 | |||
180 | Total général Passif | 8 142 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 14 105 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 105 | |||
242 | Autres charges externes* | 10 930 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 600 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 13 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 872 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 142 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 110 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 620 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 3 000 | 1 452 | 1 548 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 3 000 | 1 452 | 1 548 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 368 | 368 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 160 | 3 160 | ||
072 | Créances – Autres | 883 | 883 | ||
084 | Disponibilités | 2 003 | 2 003 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 594 | 6 594 | ||
110 | Total général Actif | 9 594 | 1 452 | 8 142 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
134 | Report à nouveau | 586 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 620 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 206 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 | |||
172 | Autres dettes | 645 | |||
176 | Total des dettes | 5 936 | |||
180 | Total général Passif | 8 142 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 14 105 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 105 | |||
242 | Autres charges externes* | 10 930 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 600 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 13 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 872 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 142 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 110 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 620 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 |