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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 129 345 | 127 356 | 1 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 129 345 | 127 356 | 1 989 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 18 806 | 8 081 | 10 724 | |
072 | Créances – Autres | 11 330 | 11 330 | ||
084 | Disponibilités | 6 227 | 6 227 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 996 | 8 081 | 29 914 | |
110 | Total général Actif | 167 341 | 135 438 | 31 903 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 762 | |||
172 | Autres dettes | 22 146 | |||
176 | Total des dettes | 30 903 | |||
180 | Total général Passif | 31 903 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 977 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 60 185 | |||
230 | Autres produits | 463 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 648 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 091 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 701 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 17 665 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 178 097 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -117 449 | |||
290 | Produits exceptionnels | 117 449 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 977 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 368 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 977 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 129 345 | 127 356 | 1 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 129 345 | 127 356 | 1 989 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 18 806 | 8 081 | 10 724 | |
072 | Créances – Autres | 11 330 | 11 330 | ||
084 | Disponibilités | 6 227 | 6 227 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 996 | 8 081 | 29 914 | |
110 | Total général Actif | 167 341 | 135 438 | 31 903 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 762 | |||
172 | Autres dettes | 22 146 | |||
176 | Total des dettes | 30 903 | |||
180 | Total général Passif | 31 903 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 977 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 60 185 | |||
230 | Autres produits | 463 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 648 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 091 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 701 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 17 665 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 178 097 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -117 449 | |||
290 | Produits exceptionnels | 117 449 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 977 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 368 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 977 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 129 345 | 127 356 | 1 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 129 345 | 127 356 | 1 989 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 18 806 | 8 081 | 10 724 | |
072 | Créances – Autres | 11 330 | 11 330 | ||
084 | Disponibilités | 6 227 | 6 227 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 996 | 8 081 | 29 914 | |
110 | Total général Actif | 167 341 | 135 438 | 31 903 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 762 | |||
172 | Autres dettes | 22 146 | |||
176 | Total des dettes | 30 903 | |||
180 | Total général Passif | 31 903 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 977 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 60 185 | |||
230 | Autres produits | 463 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 648 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 091 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 701 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 17 665 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 178 097 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -117 449 | |||
290 | Produits exceptionnels | 117 449 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 977 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 368 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 977 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 129 345 | 127 356 | 1 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 129 345 | 127 356 | 1 989 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 18 806 | 8 081 | 10 724 | |
072 | Créances – Autres | 11 330 | 11 330 | ||
084 | Disponibilités | 6 227 | 6 227 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 996 | 8 081 | 29 914 | |
110 | Total général Actif | 167 341 | 135 438 | 31 903 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 762 | |||
172 | Autres dettes | 22 146 | |||
176 | Total des dettes | 30 903 | |||
180 | Total général Passif | 31 903 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 977 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 60 185 | |||
230 | Autres produits | 463 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 648 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 091 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 701 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 17 665 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 178 097 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -117 449 | |||
290 | Produits exceptionnels | 117 449 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 977 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 368 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 977 |